Transformamos con Compromiso Social

Las actividades de auditoría interna son vitales para el mantenimiento y mejora del Sistema de Control ya que permite evaluar los mecanismos de control establecidos en toda la entidad. El Control Interno es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad,  por medio de revisiones sistemáticas, de los procesos, operaciones y resultados de la institución. 

Marco Legal

Marco Legal que regula el ejercicio del Control Interno:

  • Constitución Política
  • Ley 87 de 1993
  • Ley 734 de 2002
  • Ley 1474 de 2011
  • Ley 909 de 2004
  • Decreto 1083 de 2015. 
Informes
Informe de Austeridad del Gasto Público dirigido a la Contraloría General de la Nación
informe trimestral de Austeridad 2020
II Informe austeridad del gasto 2019
I Informe austeridad del gasto 2019
III Informe austeridad del gasto 2018
II Informe austeridad del gasto 2018
I Informe austeridad del gasto 2018
IInforme austeridad del gasto 2017
Informe Trimestral - Austeridad del Gasto 2016
Informe Trimestral - Austeridad del Gasto 2016
Observaciones a los Informes de Austeridad 2015
Verificación de normas austeridad del gasto
Informe Trimestral 4 - Austeridad del Gasto 2015
Informe Trimestral 3 - Austeridad del Gasto 2015
Informe Trimestral 2 - Austeridad del Gasto 2015
Informe Trimestral 1 - Austeridad del Gasto 2015
Informe Trimestral 4 - Austeridad del Gasto 2014
Informe Trimestral 3 - Austeridad del Gasto 2014
Informe Trimestral 2 - Austeridad del Gasto 2014
Informe Trimestral 1 - Auteridad del Gasto 2014
Informe cumplimiento normas derechos de autor sobre software dirigido a la Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del Interior
Informe Derechos de Autor vigencia 2020
Informe Derechos de Autor 2019
Informe Derechos de Autor 2018
Informe del Estado del Sistema de Control Interno Contable dirigido a la Contaduría General de la Nación
Informe de CI Contable vigencia 2020
Informe CI contable 2019
Informe anual de control interno contable vigencia 2018
Acta de comite de cotrol interno
Control Interno Contable 2012
Informe de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno
Informe Semestral de SCI 2020
Informe pormenorizado Diciembre 2019
III Informe pormenorizado 2019
II Informe pormenorizado 2019
I Informe pormenorizado 2019
III Informe pormenorizado 2018
II Informe pormenorizado 2018
I Informe pormenorizado 2018
III Informe pormenorizado 2017
II Informe pormenorizado 2017
I Informe pormenorizado 2017
III Informe pormenorizado 2016
II Informe pormenorizado 2016
I Informe pormenorizado 2016
III Informe pormenorizado 2015
II Informe pormenorizado 2015
I Informe pormenorizado 2015
Informe Cuatrimestral 3 de 2014
Informe Cuatrimestral 2 de 2014
Informe Cuatrimestral 1 de 2014
Informe Cuatrimestral 3 de 2013
Informe Cuatrimestral 2 de 2013
Informe Cuatrimestral 1 de 2013
Informe Pormenorizado del estado del Control Interno - Ley 1474 de 2011
Evaluación de Gestión por Procesos
Evaluación de procesos 2020
Seguimiento planes de mejoramiento 2019
Informe de Evaluación a la Gestión por Procesos 2018
Informe de Evaluación a la Gestión por Procesos 2017
Informe de gestión 2013
Informe de gestión en DAFP
Informe Anual 2012
Informe Ejecutivo 2011
Informe de Rendición de Cuentas a los Ciudadanos
Informe de Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2018
Informe de Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2017
Informe de la Audiencia Pública de Rención de Cuentas año 2013

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Contácto:
Ana Maria De Los Reyes Reyes
Jefe de Control Interno
adelosreyes@itsa.edu.co

 

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