Por una Educación que Trasciende Fronteras

Las actividades de auditoría interna son vitales para el mantenimiento y mejora del Sistema de Control ya que permite evaluar los mecanismos de control establecidos en toda la entidad. El Control Interno es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad,  por medio de revisiones sistemáticas, de los procesos, operaciones y resultados de la institución. 

Marco Legal

Marco Legal que regula el ejercicio del Control Interno:

  • Constitución Política
  • Ley 87 de 1993
  • Ley 734 de 2002
  • Código Único Disciplinario
  • Ley 1474 de 2011
  • Ley 909 de 2004
  • Decreto 1599 de 2005. 
Informes
Vigencia 2019
Informe anual de control interno contable vigencia 2018
Informe Cuatrimestral 1 de 2019
Informe Derecho de Autor
Vigencia 2018
Informe de Evaluación a la Gestión por Procesos
Informe Trimestral 3 de 2018
Informe Cuatrimestral 3 de 2018
Informe Trimestral 2 de 2018
Informe de Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2017
Informe Derechos de Autor
Informe Cuatrimestral 2 de 2018
Informe Trimestral 1 de 2018
Informe Cuatrimestral 1 de 2018
Informe anual de control interno contable vigencia 2017
Vigencia 2017
Informe Trimestral 4 de 2017
Informe de Evaluación a la Gestión por Procesos
Informe Cuatrimestral 3 de 2017
Informe Cuatrimestral 2 de 2017
Informe Cuatrimestral 1 de 2017
Vigencia 2016
Informe Cuatrimestral 3 de 2016
Informe Cuatrimestral 2 de 2016
Informe Cuatrimestral 1 de 2016
Informe Trimestral 3 - Austeridad del Gasto 2016
Informe Trimestral 2 - Austeridad del Gasto 2016
Vigencia 2015
Observaciones a los Informes de Austeridad 2015
Informe Trimestral 4 - Austeridad del Gasto 2015
Informe Trimestral 3 - Austeridad del Gasto 2015
Informe Trimestral 2 - Austeridad del Gasto 2015
Informe Trimestral 1 - Austeridad del Gasto 2015
Informe Cuatrimestral 3 de 2015
Informe Cuatrimestral 2 de 2015
Informe Cuatrimestral 1 de 2015
Acta de comite de cotrol interno
Verificación de normas austeridad del gasto
Vigencia 2014
Informe Cuatrimestral 3 de 2014
Informe Cuatrimestral 2 de 2014
Informe Cuatrimestral 1 de 2014
Informe Trimestral 4 - Austeridad del Gasto 2014
Informe Trimestral 3 - Austeridad del Gasto 2014
Informe Trimestral 2 - Austeridad del Gasto 2014
Informe Trimestral 1 - Auteridad del Gasto 2014
Informe de la Audiencia Pública de Rención de Cuentas año 2013
Vigencia 2013
Informe de gestión 2013
Informe de gestión en DAFP
Informe Cuatrimestral 3 de 2013
Informe Cuatrimestral 2 de 2013
Informe Cuatrimestral 1 de 2013
Vigencia 2012
Informe Anual 2012
Control Interno Contable 2012
Vigencia 2011
Informe Ejecutivo 2011
Informe Pormenorizado del estado del Control Interno - Ley 1474 de 2011

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Contácto:
Ana Maria De Los Reyes Reyes
Jefe de Control Interno
adelosreyes@itsa.edu.co