Transformamos con Compromiso Social

Las actividades de auditoría interna son vitales para el mantenimiento y mejora del Sistema de Control ya que permite evaluar los mecanismos de control establecidos en toda la entidad. El Control Interno es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad,  por medio de revisiones sistemáticas, de los procesos, operaciones y resultados de la institución. 

Marco Legal

Marco Legal que regula el ejercicio del Control Interno:

  • Constitución Política
  • Ley 87 de 1993
  • Ley 734 de 2002
  • Código Único Disciplinario
  • Ley 1474 de 2011
  • Ley 909 de 2004
  • Decreto 1599 de 2005. 
Informes
Vigencia 2019
Informe pormenorizado Diciembre 2019
Seguimiento planes de mejoramiento 2019
III Informe pormenorizado
II Informe austeridad del gasto
II Informe pormenorizado
Informe de Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2018
I Informe austeridad del gasto
Informe CI contable
I Informe pormenorizado
Informe Derechos de Autor
Vigencia 2018
Informe de Evaluación a la Gestión por Procesos
Informe Trimestral 3 de 2018
Informe Cuatrimestral 3 de 2018
Informe Trimestral 2 de 2018
Informe de Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2017
Informe Derechos de Autor
Informe Cuatrimestral 2 de 2018
Informe Trimestral 1 de 2018
Informe Cuatrimestral 1 de 2018
Informe anual de control interno contable vigencia 2017
Vigencia 2017
Informe Trimestral 4 de 2017
Informe de Evaluación a la Gestión por Procesos
Informe Cuatrimestral 3 de 2017
Informe Cuatrimestral 2 de 2017
Informe Cuatrimestral 1 de 2017
Vigencia 2016
Informe Cuatrimestral 3 de 2016
Informe Cuatrimestral 2 de 2016
Informe Cuatrimestral 1 de 2016
Informe Trimestral 3 - Austeridad del Gasto 2016
Informe Trimestral 2 - Austeridad del Gasto 2016
Vigencia 2015
Observaciones a los Informes de Austeridad 2015
Informe Trimestral 4 - Austeridad del Gasto 2015
Informe Trimestral 3 - Austeridad del Gasto 2015
Informe Trimestral 2 - Austeridad del Gasto 2015
Informe Trimestral 1 - Austeridad del Gasto 2015
Informe Cuatrimestral 3 de 2015
Informe Cuatrimestral 2 de 2015
Informe Cuatrimestral 1 de 2015
Acta de comite de cotrol interno
Verificación de normas austeridad del gasto
Vigencia 2014
Informe Cuatrimestral 3 de 2014
Informe Cuatrimestral 2 de 2014
Informe Cuatrimestral 1 de 2014
Informe Trimestral 4 - Austeridad del Gasto 2014
Informe Trimestral 3 - Austeridad del Gasto 2014
Informe Trimestral 2 - Austeridad del Gasto 2014
Informe Trimestral 1 - Auteridad del Gasto 2014
Informe de la Audiencia Pública de Rención de Cuentas año 2013
Vigencia 2013
Informe de gestión 2013
Informe de gestión en DAFP
Informe Cuatrimestral 3 de 2013
Informe Cuatrimestral 2 de 2013
Informe Cuatrimestral 1 de 2013
Vigencia 2012
Informe Anual 2012
Control Interno Contable 2012
Vigencia 2011
Informe Ejecutivo 2011
Informe Pormenorizado del estado del Control Interno - Ley 1474 de 2011

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Contácto:
Ana Maria De Los Reyes Reyes
Jefe de Control Interno
adelosreyes@itsa.edu.co

 

min2 gobernacion soledad barranquilla alianza km gobiernoenlinea icetexno mas filas

Donde Estamos

Soledad, Atlántico:
Calle 18 No. 39-100
Tels.: (57) (5) 311 2370

Barranquilla, Atlántico:
Cra 45 No. 48-31
PBX.: (57) (5) 311 2370 Ext. 203 - 204

Horarios de Atención

Lunes a viernes:
8:00 a.m. a 12:00 m.

2:00 p.m. a 7:00 p.m.

Horarios en Temporada de Inscripciones

Lunes a viernes:
7:00 a.m. a 7:00 p.m

Correo institucional:
atencionalciudadano@itsa.edu.co


Envíanos tus Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias:


 

PQRSD


Institución Pública de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional; © 2017, NIT: 802.011.065-5